
? ?? ?? 近日,泰山城建集團對泰安市自來水有限公司2022—2023年度的財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量進行了審計,本次審計涵蓋公司所有財務(wù)相關(guān)的業(yè)務(wù)活動。
? ?? ?? 財務(wù)部高度重視此次審計,全力配合審計組的工作,及時、準(zhǔn)確、真實、完整地提供相關(guān)資料,確保審計工作順利開展。審計組通過聽取匯報,審查單位財務(wù)制度、會計憑證、賬簿、報表,以及對照清單現(xiàn)場清點資產(chǎn)等方式開展審計工作,對公司財務(wù)管理的規(guī)范性給予了高度評價,并針對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改建議。審計結(jié)束后,財務(wù)部立即召開專題會議,對審計中發(fā)現(xiàn)的問題和不足進行深入分析,制定詳細的整改措施,明確責(zé)任分工,規(guī)定整改時限,確保工作形成閉環(huán)。
? ?? ?? 此次審計不僅是對公司財務(wù)管理的一次全面體檢,更是對公司財務(wù)管理水平的一次全面提升。下一步,財務(wù)部將以此次審計為契機,深化思想認識,強化責(zé)任落實,持續(xù)加強內(nèi)部管理和合規(guī)建設(shè),不斷提升財務(wù)信息的準(zhǔn)確性和完整性,同時積極應(yīng)對未來可能出現(xiàn)的財務(wù)風(fēng)險和挑戰(zhàn),為公司持續(xù)健康發(fā)展提供有力支持。